Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie (Aneta Alicja Lipczyńska)

Filip Luchowski
przez
Filip Luchowski
Redaktor zatoki biznesu
Filip Luchowski jest analitykiem finansowym w warszawskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, a w ramach programu...
- Redaktor zatoki biznesu
5 min. czytania

„Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie” Anety Alicji Lipczyńskiej to kompleksowe kompendium wiedzy, które łączy teorię z praktyką w zakresie kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, adresowane do sektora publicznego i prywatnego.

Czym jest ta książka i co w niej znajdziesz?

Publikacja stanowi wyczerpujące źródło informacji o procesach prawno‑metodologicznych stosowanych w procedurach kontrolnych i audytowych. Autorka prezentuje temat w sposób zrównoważony: od podstaw teoretycznych po narzędzia i metody gotowe do wdrożenia.

Najważniejsze dane wydawnicze i użytkowe znajdziesz poniżej:

Parametr Wartość
Wydawnictwo Difin
Data wydania grudzień 2023
Liczba stron 226
Oprawa / format miękka / B5 (160 × 236 mm)
ISBN 978-83-8270-254-5
Szacowany czas czytania ok. 3 godz. 46 min

Struktura książki jest logiczna i dydaktyczna. Część I omawia genezę kontroli, cele, funkcje, kryteria ocen oraz metody. Kolejne części rozwijają zagadnienia audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej zgodnie z aktualnymi standardami.

Szczególny walor praktyczny mają rozdziały poświęcone odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co jest kluczowe dla podmiotów operujących środkami publicznymi.

Dla kogo jest przeznaczona i kto powinien ją przeczytać?

Z publikacji skorzystają przede wszystkim:

  • Przedstawiciele organów kontroli – administracji państwowej i samorządowej realizujący procedury kontrolne i audytowe;
  • Środowisko naukowe i akademickie – w tym studenci rachunkowości, finansów publicznych, administracji i zarządzania;
  • Kierownicy finansowi, audytorzy wewnętrzni i controllerzy – odpowiedzialni za projektowanie i doskonalenie mechanizmów kontroli;
  • Menedżerowie ds. compliance i ryzyka operacyjnego – poszukujący sprawdzonych standardów i narzędzi;
  • Biznesmeni i finansiści – realizujący projekty z sektorem publicznym (dotacje UE, kontrakty z JST);
  • Właściciele MŚP – chcący wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej.

Czego się nauczysz i co możesz z niej wyciągnąć?

Z książki wyciągniesz praktyczną wiedzę o wdrażaniu procesów kontroli i audytu, które usprawniają codzienne operacje – od prewencji błędów po wykrywanie nadużyć. Nauczysz się m.in.:

  • Rodzaje kontroli – rozróżniać kontrolę wewnętrzną, zarządczą i zewnętrzną oraz ich formy z przykładami zastosowań;
  • Kryteria ocen i metody – stosować narzędzia pozwalające obiektywnie weryfikować zgodność z prawem i efektywność procesów;
  • Naruszenia dyscypliny finansów publicznych – identyfikować ryzyka i minimalizować je w praktyce jednostek sektora finansów publicznych;
  • System audytu wewnętrznego – budować go zgodnie z aktualnymi regulacjami w sektorze publicznym i prywatnym.

To nie sucha teoria – praktyczne podejście ułatwia bezpośrednie zastosowanie wiedzy, np. w sporządzaniu raportów audytowych czy planowaniu kontroli.

Jak przyda się w biznesie i finansach?

W świecie biznesu i finansów, gdzie ryzyko finansowe i regulacyjne rośnie (m.in. w dobie unijnych funduszy i rygorystycznych kontroli NIK), książka staje się strategicznym narzędziem.

Pozwala optymalizować koszty dzięki efektywnym procedurom kontroli, ograniczając błędy i straty. W finansach publicznych wspiera zgodność z ustawą o finansach publicznych i zasadami odpowiedzialności za naruszenia, co chroni przed sankcjami. Dla firm prywatnych to przewodnik po budowie odporności operacyjnej – audyt wewnętrzny ogranicza nadużycia, wzmacnia ład korporacyjny i wspiera decyzje oparte na danych.

W praktyce biznesowej wykorzystasz ją do:

  • Wdrożenie kontroli zarządczej – monitorowanie KPI finansowych i operacyjnych;
  • Przygotowanie do audytów zewnętrznych – np. prowadzonych przez biegłych rewidentów;
  • Szkolenie kadry – w zakresie zgodności z normami ISO i standardami IIA.

Opinie czytelników i brak recenzji

Na ten moment książka nie zebrała jeszcze opinii na portalach czytelniczych (0 ocen, 0 opinii), co wynika z jej niedawnego wydania oraz specjalistycznego charakteru.

Opisy wydawców podkreślają jej kompleksowość i użyteczność praktyczną, co potwierdza wartość w środowisku akademickim i administracyjnym – publikacje Difin cenione są za rzetelność i aktualność.

Dlaczego warto ją kupić i przeczytać już dziś?

To inwestycja w wiedzę, która zwróci się w unikniętych stratach i usprawnionych procesach. W erze rosnącej odpowiedzialności finansowej i nowych regulacji UE „Kontrola i audyt wewnętrzny” daje przewagę – od solidnych podstaw po narzędzia gotowe do wdrożenia.

Nie czekaj na problemy – sięgnij po nią, by proaktywnie zarządzać ryzykiem i podnieść efektywność organizacji. Dostępna w formie papierowej i e‑book, w cenach od ok. 51 zł – praktyczna pozycja na półkę każdego finansisty i menedżera.

Gdzie kupić książkę?

Podziel się artykułem
Redaktor zatoki biznesu
Follow:
Filip Luchowski jest analitykiem finansowym w warszawskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, a w ramach programu Erasmus studiował również na University of Amsterdam. Specjalizuje się w modelowaniu finansowym dla sektora nowych technologii, gdzie łączy wiedzę ekonomiczną z pasją do innowacji. Po godzinach wspiera młode start-upy jako mentor w inkubatorze przedsiębiorczości.
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *