„Korekta przychodów i kosztów podatkowych” Radosława Kowalskiego to specjalistyczny, praktyczny przewodnik po korygowaniu przychodów i kosztów w rozliczeniach podatkowych. Publikacja powstała z myślą o przedsiębiorcach, księgowych, doradcach podatkowych i właścicielach firm, którzy mierzą się z korektami w rozliczeniach VAT, CIT i PIT.
Co to za książka i jej struktura
Autor – Radosław Kowalski, ekspert w dziedzinie ulg podatkowych i innowacji – prowadzi czytelnika krok po kroku przez mechanizmy korekt, łącząc teorię z praktyką, aktualnymi przepisami i orzecznictwem.
Najważniejsze elementy, które znajdziesz w książce, to:
- podstawy prawne i najnowsze zmiany w przepisach,
- praktyczne procedury korygowania błędów w ewidencji,
- omówione przypadki: zwroty towarów, rabaty, skonta,
- korekty kosztów: inwestycje, leasing, wydatki niematerialne,
- przykłady z orzecznictwa i interpretacji indywidualnych,
- terminy, dokumentacja i unikanie sankcji.
- integracja z digitalizacją rozliczeń i przygotowanie do kontroli.
Aby szybko zorientować się, jakie obszary korekt autor omawia najczęściej, skorzystaj z poniższego zestawienia:
| Obszar | Przykładowe sytuacje | Efekt podatkowy |
|---|---|---|
| Przychody | zwroty, reklamacje, rabaty posprzedażowe | zmniejszenie podstawy opodatkowania przychodów |
| Koszty | leasing, CAPEX, koszty niematerialne | prawidłowe ujęcie kosztów uzyskania przychodu |
| VAT | faktury korygujące, nota korygująca | właściwe rozliczenie podatku należnego i naliczonego |
| Transakcje powiązane | ceny transferowe, korekty roczne | zgodność z przepisami i ograniczenie ryzyk sankcyjnych |
Dla kogo jest przeznaczona i czego się z niej nauczyć
Książka jest idealna dla małych i średnich przedsiębiorców, osób prowadzących księgowość samodzielnie lub z biurem rachunkowym, a także dla specjalistów ds. finansów i controllingu w większych spółkach.
Z publikacji dowiesz się między innymi, jak:
- Identyfikować i klasyfikować korekty przychodów – z rozróżnieniem, kiedy wpływają na podatek dochodowy, a kiedy nie;
- Optymalizować koszty poprzez dokumentację – prawidłowo przygotowywać i księgować faktury oraz noty korygujące;
- Unikać typowych błędów – ograniczać ryzyko dopłat i odsetek karnych dzięki właściwym terminom i dowodom;
- Stosować kluczowe regulacje – m.in. limity kosztów finansowania dłużnego, zasady korekt w estońskim CIT i wybrane wyłączenia.
Praktyczne studia przypadków pokazują krok po kroku, jak przełożyć przepisy na realne działania – np. przy odliczeniu kosztów B+R czy korektach w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Korzyści dla biznesu i finansów
W realiach częstych nowelizacji (m.in. Polski Ład) książka staje się narzędziem do minimalizacji ryzyka podatkowego i ochrony marży.
Korekta kosztów może realnie obniżyć podstawę opodatkowania w danym roku, co bezpośrednio poprawia wynik netto i płynność.
Najważniejsze korzyści z wdrożenia zaleceń autora to:
- minimalizacja ryzyka podatkowego i ograniczenie sankcji,
- lepszy cash flow dzięki szybkim, prawidłowym korektom,
- większa przewidywalność rozliczeń i gotowość do audytów,
- silniejsza pozycja w rozmowach z organami podatkowymi,
- efektywna współpraca finansów z księgowością i doradcami.
Dla finansistów i działów controllingu to praktyczne kompendium zgodności, ułatwiające przygotowanie do przeglądów podatkowych oraz raportowania wewnętrznego.
Co piszą czytelnicy i opinie
Choć szczegółowych recenzji tej pozycji jest niewiele, wcześniejsze książki autora – na czele z „Ulgami podatkowymi na innowacje i rozwój” – są cenione za praktyczność i wartość dla firm inwestujących w B+R. Rosnąca rozpoznawalność ekspercka Radosława Kowalskiego wskazuje na wysoką użyteczność jego poradników w pracy profesjonalistów.
Dlaczego warto ją kupić i przeczytać
Ta książka dostarcza kluczowych informacji, które pomagają uniknąć kosztownych błędów i w pełni wykorzystać legalne rozwiązania przewidziane przez prawo.
To inwestycja, która może zwrócić się już po pierwszej poprawnie przeprowadzonej korekcie – oszczędzisz czas, pieniądze i nerwy. Polecamy ją każdemu, kto chce działać pewnie i zgodnie z przepisami.
Nie czekaj na kontrolę – sięgnij po „Korektę przychodów i kosztów podatkowych” i przekuj wiedzę w konkretne efekty finansowe.